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留学签证

签证费缴费凭证(签证费报销凭证)

艳娥 2024-07-09留学签证
使用边防检查自助查验通道出入境的中外旅客,可以在自助查验通道后方的自助打印机上免费打印最近一次自该口岸出境或入境的记录凭证。  该出入境记录凭证与边检机关加盖在出入境证件上的中国边检验讫章具有同等效力。……

使用边防检查自助查验通道出入境的中外旅客,可以在自助查验通道后方的自助打印机上免费打印最近一次自该口岸出境或入境的记录凭证。 该出入境记录凭证与边检机关加盖在出入境证件上的中国边检验讫章具有同等效力。   目前,旅客使用自助查验通道出入境时,其出入境证件上不再加盖中国边检验讫章,不标显出入境记录。 有办理退税、报销及向使领馆核销签证等事务需求的自助通关旅客,需向边检机关申请补盖验讫章或到公安机关出入境管理机构、边检机关查询打印本人出入境记录作为证明。 为满足旅客对出入境记录凭证的需求,公安部研发了出入境记录凭证自助打印系统软件和设备,旅客可在实行边检自助通关的口岸自助打印最近一次在该口岸出境或入境的记录凭证。

差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般公务人员根据其职称不同,报销的标准也不同,外出地的消费水平不同,差旅费不有所差别。那么差旅费报销的流程是怎样的呢?一般先由出差人员填写差旅费报销单,然后附上发票、车票等各种票据,之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后,由出纳人员签字并付款,完成报销手续。

报销范围

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。

需要我们注意的是,对于在出差中超过报销标准的费用公司是不报销的,超过部分由自己承担,个人消费也不计算在报销范围之内。员工出差前必须填写申请单,并经领导同意后方可,对于需要延长出差时间的,需向领导电话或邮件请示,增加的费用另行计算。

答:发票开具内容要看工商营业执照上旅行社登记的经营范围,旅游发票可以开具的项目:

1、对于只能做国内业务的旅行社:

只能开团费、旅游费、代订房费、代订机票、代订酒店、代订餐费,因为营改增,有些地区不能开“代订车费”,但是旅行社并不经营客运服务,只是替客人从有客运服务的公司代订,所以营业税发票开“代订车费”属于两可的范围,而“会议费”是在增值税范畴,凡是开具“会议费”项目的,一定是要缴纳增值税的;

2、有出境资质的旅行社:

在国内业务项目的基础上,还可以开“代办签证费”项目。

一、 项目立项:项目的总体概算一个月之内报财务一份,包括土地成本、前期费用、建安成本、公共配套、开发间接费用、管网配套、税金等(该项工程由预算部及总工提供、

二、 拆迁补偿由开发外联部提供拆迁补偿详细方案包括。

1、货币补偿、拆迁附着物补偿、过渡费补偿或一次性补偿的,需提供补偿协议、个人身份证复印件。必须二代身份证)、统一收据签字并预留本人手印.

2、建筑物补偿,需提供补偿协议、个人身份证复印件,必须二代身份证、 .

三、 项目开工后:

, 、工程款支付:

、 1。 首付款按合同约定;

、2。 工程进度款,根据合同约定、工程形象进度结算书、收据及发票,先核算后付款.

、3、 工程竣工决算时、根据合同约定、外审工程竣工结算书、收据及发票、先决算后付尾款。凡工程变更、技术变更、现场签证、商洽的核定单、均为变更当时发生。不得后补,。随工程结算一并报财务一份、必须为原件、

。4、 施工图纸以外、外包单项工程,按合同约定支付首付款开收据。从第二次付款开收据及发票。完工付尾款时、工程结算书、先决算后付款(施工图变更、签证报财务部一份、必须为原件、

、5, 附属工程,按合同约定支付首付款开收据,从第二次付款开收据及发票,完工付尾款时。工程结算书、先核算后付款.

公务卡的公务支出,主要是指财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等,除特殊情况外(如不能使用POS机刷卡消费的),均需使用公务卡或转账方式结算。

1、强制目录以外且单笔金额200元以上的公务支出(餐饮费、办公用品、食品等)。

2、使用现金和支票的原则:

(1)、在县级以下(不包括县级)地区消费的公务支出;

(2)、单笔消费在200元以下且只能在不具备刷卡条件场所消费的公务支出;

(3)、签证费、快递费、过路过桥费等目前只能用现金或支票结算的支出。

签证费缴完可通过收据编号预约面谈

签证费用的支付流程顺利完成,即可通过收据编号预约面谈。

保存收据编号。支付流程完成后,请打印收据编号并妥善保管。一旦丢失,将无法替换。如不提供收据编号,也无法进行预约。

工程联系单和签证单的区别如下:

1、工程联系单是用于甲、乙双方日常工作联系。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是工程索赔等强有力的证明材料。工作联系单可以是甲方、监理、施工方等任何一方出具,关于工程中某项事宜的工作联系用。

2、工程签证单是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。应具有与协议书同等的优先解释权;工程签证若与工程变更有关,必须与之相对应,不能随意修改变更意图,工程签证单是作为甲、乙双方结算的重要依据。

3、工程联系单的适用范围是甲、乙双方日常工作,工程签证单的适用范围为承发包双方在施工合同履行过程中的补充协议。1、工程联系单的要求:第五条 施工单位应综合考虑施工进度计划、现场情况,加强施工前的图纸审查等技术管理工作,及时在工程联系单中说明需要事先协商或联系的事项。施工单位在工程联系单中列出的项目名称,应符合《建设工程工程量清单计价规范》关于分部分项工程项目、措施项目或其它项目的划分设置规定,并说明各项目的特征。提出合同外新增项目、桩基等隐蔽工程的变更,须报综合单价及预算总价。施工单位提出的工程联系单,其格式应符合城建档案管理机构的有关要求,留出其它参建方签字、盖章的“一致意见”栏。第六条 设计单位应根据施工图设计文件审查意见、施工图会审纪要和管委会的意见,及时提出工程联系单,对施工图中的缺陷进行修改、补充,以免延误施工,引起争议和索赔。2、工程签证单要遵循七个原则:1 、准确计算原则:如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价(或定额单价)的内容,一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。2 、实事求是原则:如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容,可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少,不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。3 、及时处理原则:现场签证不论是承包商,还是业主均应抓紧时间及时处理,以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。4 、避免重复原则:在办理签证时,必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复,对重复项目内容不得再计算签证费用。5 、废料回收原则:因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程,所以,凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的(不回收的需注明),应签明回收单位,并由回收单位出具证明。6 、现场跟踪原则:为了加强管理,严格控制投资,凡是费用数额较大(具体额度由业主根据工程大小确定)的签证,在费用发生之前,承包商应与现场监理人员及造价审核人员一同到现场察看。7 、授权适度原则:分清签证权限,加强签证管理,签证必须由谁来签认,谁签认才有效,什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。

医院的自助缴费机发票是不可以作为报销凭证的,如果你想要报销可以将自助机打的发票拿到窗口上去,换成普通的发票即可。

报销注意事项:

1、会务费发票:是否具有会务费的日程安排、会议纪要、会议合同、参会人员签到、支付会务费银行付款单以及会议现场照片等证明开会真实性的辅佐证据?切记:费用的报销不仅仅是取得正式发票!2、预付卡充值发票:在报销的时候财务人员是否一次性计入了当期费用,记住只有取得了消费明细单后才可以根据具体实际消费情况税前扣除。3、非商品明细发票:是否存在取得的费用发票项目只是笼统的写的“办公用品一批”、“电脑耗材一批”、“材料一宗”、“食品一批”等非商品明细发票。4、未填对方企业税号发票:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码,企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。5、个人抬头费用发票:是否取得了个人抬头的费用支出发票,类似个人抬头手机发票等支出凭证不能税前列支,但是以下个人抬头发票可以入账报销:机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。6、不合理的费用发票:是否存在将不属于公司经营支出的发票拿到企业来报销入账,如:报销加油费的发票金额远远超过车辆实际耗用量、报销大量连号的出租车票、报销的住宿费大大超出了合理标准等。7、发票填写项目不全的费用发票:是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票,如:取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。8、盖章不规范的发票:发票是否存在盖章错误、位置不对、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。9、抬头简称的费用发票:是否填写了对方单位的全称,一定注意取得了未填写全称的费用发票不得报销。10、过期的费用发票:取得的费用发票是否已经过期、失效或者换版,如:现在若是再取得地税版发票不得报销入账,因为从2016年5月1日起地税已经不再向纳税人发放发票。

5种不能报销的费用:

一、没有填企业税号的普通发票,自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码,企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。

二、 发票备注栏填写项目不全的费用发票,是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票,如:取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。

三、发票章盖得不规范,是否存在盖章错误(盖得财务章或者是公章)、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等

四、发票开具办公用品等笼统名称,销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容,这样开具的发票,不能报销。

五、发票与实际业务不吻合,取得商品跟你开具的发票不一样,涉嫌虚开发票,这样的费用发票不能报销。发票抬头开具个人的,以下个人抬头发票可以入账报销:机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。个人通讯费直接并入工资核算,代扣个人所得税。

公司报销签字制度

一、报销签字制度: 各部门人员报销,先由各部门经理签字后交公司财务,财务审核后交由副总经理签字后予以报销。具体运作为:市场部签字人 、技术部签字人 、行政部签字人 。公司高层管理人员在超过报销权限范围的由林总签字报销,范围之内的由副总签字报销。所有报销单据必须注明:报销事由、事项参与人、经手人、证明人等。

二、报销范围及权限: 业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项,业务人员宴请客户须提前告知其部门经理,具体报销参照公司《财务管理手册》确定;技术部人员报销主要为工程项目的花费,技术人员如需购买工程材料,应提前告知副总经理(包括具体数量、金额等)并由其审批决定;行政部人员报销直接由财务部审核决定。

三、低值易耗品及固定资产采购: 公司实行统一采购制,公司日用价值500元以下的低值易耗品由行政部统一安排,公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。

你要去德国留学吗?

你应该按DAAD年度奖学金、科研奖学金获得者及学者签证办理。

你可以去留德人员审核部,也可以去大使馆签证处直接办理。都不需要预约。签证处应该在每周二下午,可能周四就知道结果。

放心,签证官一般不管,都是中国人办理。留德人员审核部应该在周一和周三上午,只是个转交材料的。一个礼拜就能知道结果。

为保险,你还是事先打电话问一下,打哪个预约电话就行,挺忙的。不过我觉得差不多。

我在国内已经是博士了,从大使馆签证处直接办的,有很多人通过留德审核部办理的,都一样。